濉溪县卫健委2025年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

来源:濉溪县卫生健康委员会发布时间:2025-03-12 14:40文字大小:[    ]背景色:       

(一)项目及绩效目标情况。

 

1计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面项目

1)项目概述:为适应人口和计划生育工作新形势,建立有利于落实计划生育基本国策的政策环境,维护广大计生家庭的切身利益,全面推进普惠政策与计生政策的衔接,促进改革发展成果优先惠及计生家庭工作。

2)立项依据:皖政办〔201416号、淮政〔201349号、淮政办秘〔2014111号。

3)实施主体:濉溪县卫生健康委员会

4)起止时间:20251-12

5)项目内容:为适应人口和计划生育工作新形势,建立有利于落实计划生育基本国策的政策环境,维护广大计生家庭的切身利益,全面推进普惠政策与计生政策的衔接,促进改革发展成果优先惠及计生家庭工作。

6)年度预算安排:1656万元

7)绩效目标:

项目支出绩效目标表

2025年度)

填报单位:

 

 

 

项目名称

人口和计划生育利益导向政策经费

主管部门及代码

卫生健康委

实施单位

卫生健康委

项目来源

 

项目期

20251-12

项目资金

(万元)

年度资金总额:

1656

其中:财政拨款

1656

其他资金

 

年度

目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

数量指标

1.农村计划生育家庭扩面奖励扶助金

3500

质量指标

1.符合条件申报对象覆盖率

全部发放到位

时效指标

1.资金到位率

全部发放到位

成本指标

1.农村计划生育家庭扩面奖励扶助对象数

720//

效益指标

经济效益指标

1家庭发展能力

逐步提高

社会效益指标

1社会稳定水平

逐步提高

生态效益指标

1项目实施对环境产生了积极的影响

逐步提高

可持续影响指标

1项目实施对人民、家庭、社会带来了可持续影响

逐步提高

满意度指标

满意度指标

≥90

≥90

 

 

 

 

 

 

2基本公共卫生服务项目

1)项目概述:是指由城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构向全体居民提供基本公共卫生服务,为公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。

2)立项依据:根据安徽省卫健委《关于做好基本公共卫生服务工作的通知》的要求,开展我基本公共卫生服务。(皖卫2025196号)

3)实施主体:濉溪县卫生健康委员会

4)起止时间:20251-12

5)项目内容:推进我基层医改向纵深发展,全面提高基本公共卫生服务能力和水平,增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感。

6)年度预算安排:1652.40万元

7)绩效目标:

项目支出绩效目标表

2025年度)

填报单位:

 

 

 

项目名称

12项国家基本公共卫生服务项目

主管部门及代码

卫生健康委

实施单位

卫生健康委

项目来源

 

项目期

20251-12

项目资金

(万元)

年度资金总额:

1652.40

其中:财政拨款

1652.40

其他资金

0

年度

目标

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

7岁以下儿童健康管理率

90%

0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率

≥90%

孕产妇系统管理率

≥90%

3岁以下儿童系统管理率

85%

65岁及以上常住居民数(万人)

12.80

高血压患者管理人数(万人)

9.52

2型糖尿病患者管理人数(万人)

3.76

肺结核患者管理率

≥90%

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率

≥80%

儿童中医药健康管理率

85%

老年人中医药健康管理率

≥75%

卫生监督协管各行业巡查(访)2次完成率

≥90%

质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率

≥65%

高血压患者基层规范管理服务率

70%

2型糖尿病患者基层规范管理服务率

70%

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率

≥65%

传染病和突发公共卫生事件报告率

≥95%

效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生差距

不断缩小

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度指标

较上年提高

较上年提高

 

 

 

 

 

 

3数据机房运行维护费项目。

1)项目概述:用于保障数据机房正常运行

2)立项依据:日常运转类,常年安排项目

3)实施主体:濉溪县卫生健康委员会

4)起止时间:20251-12

5)项目内容:电费16.5万元,邮电费15.6万元,维修(护)费4.4万元,办公设备购置1.5万元,办公费1万元,其他商品和服务支出1万元。

6)年度预算安排:40万元

7)绩效目标:

项目支出绩效目标表

2025年度)

填报单位:

卫生健康委

 

 

项目名称

数据机房运行维护费

主管部门及代码

卫生健康委

实施单位

卫生健康委

项目来源

 

项目期

20251-12

项目资金

(万元)

年度资金总额:

40

其中:财政拨款

40

其他资金

0

年度

目标

保障卫生健康委机关办公2025年度运行正常

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

1.支付全年邮电费费用

按时支付

2.支付全年电费用

按时支付

3.支付维修维护费用

按实际情况支付

质量指标

1.数据运行服务质量良好

运转正常

2.维修维护质量良好

运转正常

成本指标

1.控制用水、用电

尽量降低使用量

2.控制维修维护成本

降低维修维护成本

社会效益指标

1.保障办公正常运转

运转正常

生态效益指标

1.减少用电量,节能减排

控制用电量、用水量

 

 

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