濉溪县卫健委2025年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标
(一)项目及绩效目标情况。
1、“计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面”项目
(1)项目概述:为适应人口和计划生育工作新形势,建立有利于落实计划生育基本国策的政策环境,维护广大计生家庭的切身利益,全面推进普惠政策与计生政策的衔接,促进改革发展成果优先惠及计生家庭工作。
(2)立项依据:皖政办〔2014〕16号、淮政〔2013〕49号、淮政办秘〔2014〕111号。
(3)实施主体:濉溪县卫生健康委员会
(4)起止时间:2025年1-12月
(5)项目内容:为适应人口和计划生育工作新形势,建立有利于落实计划生育基本国策的政策环境,维护广大计生家庭的切身利益,全面推进普惠政策与计生政策的衔接,促进改革发展成果优先惠及计生家庭工作。
(6)年度预算安排:1656万元
(7)绩效目标:
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2025年度) |
||||
|
填报单位: |
|
|
|
|
|
项目名称 |
人口和计划生育利益导向政策经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
县卫生健康委 |
实施单位 |
县卫生健康委 |
|
|
项目来源 |
|
项目期 |
2025年1-12月 |
|
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
1656 |
||
|
其中:财政拨款 |
1656 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度 目标 |
|
|||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
数量指标 |
1.农村计划生育家庭扩面奖励扶助金 |
3500人 |
|
|
质量指标 |
1.符合条件申报对象覆盖率 |
全部发放到位 |
||
|
时效指标 |
1.资金到位率 |
全部发放到位 |
||
|
成本指标 |
1.农村计划生育家庭扩面奖励扶助对象数 |
720元/人/年 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
1家庭发展能力 |
逐步提高 |
|
|
社会效益指标 |
1社会稳定水平 |
逐步提高 |
||
|
生态效益指标 |
1项目实施对环境产生了积极的影响 |
逐步提高 |
||
|
可持续影响指标 |
1项目实施对人民、家庭、社会带来了可持续影响 |
逐步提高 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
≥90 |
≥90 |
|
|
|
|
|
|
|
2、“基本公共卫生服务”项目
(1)项目概述:是指由城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构向全体居民提供基本公共卫生服务,为公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。
(2)立项依据:根据安徽省卫健委《关于做好基本公共卫生服务工作的通知》的要求,开展我县基本公共卫生服务。(皖卫函〔2025〕196号)
(3)实施主体:濉溪县卫生健康委员会
(4)起止时间:2025年1-12月
(5)项目内容:推进我县基层医改向纵深发展,全面提高基本公共卫生服务能力和水平,增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感。
(6)年度预算安排:1652.40万元
(7)绩效目标:
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
(2025年度) |
|||||
|
填报单位: |
|
|
|
||
|
项目名称 |
12项国家基本公共卫生服务项目 |
||||
|
主管部门及代码 |
县卫生健康委 |
实施单位 |
县卫生健康委 |
||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2025年1月-12月 |
||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
1652.40 |
|||
|
其中:财政拨款 |
1652.40 |
||||
|
其他资金 |
0 |
||||
|
年度 目标 |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
||
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥90% |
||||
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% |
||||
|
孕产妇系统管理率 |
≥90% |
||||
|
3岁以下儿童系统管理率 |
≥85% |
||||
|
65岁及以上常住居民数(万人) |
12.80 |
||||
|
高血压患者管理人数(万人) |
9.52 |
||||
|
2型糖尿病患者管理人数(万人) |
3.76 |
||||
|
肺结核患者管理率 |
≥90% |
||||
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
||||
|
儿童中医药健康管理率 |
≥85% |
||||
|
老年人中医药健康管理率 |
≥75% |
||||
|
卫生监督协管各行业巡查(访)2次完成率 |
≥90% |
||||
|
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥65% |
|||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
≥70% |
||||
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥70% |
||||
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥65% |
||||
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
较上年提高 |
较上年提高 |
||
|
|
|
|
|
|
|
3、“数据机房运行维护费”项目。
(1)项目概述:用于保障数据机房正常运行
(2)立项依据:日常运转类,常年安排项目
(3)实施主体:濉溪县卫生健康委员会
(4)起止时间:2025年1-12月
(5)项目内容:电费16.5万元,邮电费15.6万元,维修(护)费4.4万元,办公设备购置1.5万元,办公费1万元,其他商品和服务支出1万元。
(6)年度预算安排:40万元
(7)绩效目标:
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2025年度) |
||||
|
填报单位: |
县卫生健康委 |
|
|
|
|
项目名称 |
数据机房运行维护费 |
|||
|
主管部门及代码 |
县卫生健康委 |
实施单位 |
县卫生健康委 |
|
|
项目来源 |
|
项目期 |
2025年1-12月 |
|
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
40 |
||
|
其中:财政拨款 |
40 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度 目标 |
保障县卫生健康委机关办公2025年度运行正常 |
|||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1.支付全年邮电费费用 |
按时支付 |
|
|
2.支付全年电费用 |
按时支付 |
|||
|
3.支付维修维护费用 |
按实际情况支付 |
|||
|
质量指标 |
1.数据运行服务质量良好 |
运转正常 |
||
|
2.维修维护质量良好 |
运转正常 |
|||
|
成本指标 |
1.控制用水、用电 |
尽量降低使用量 |
||
|
2.控制维修维护成本 |
降低维修维护成本 |
|||
|
社会效益指标 |
1.保障办公正常运转 |
运转正常 |
||
|
生态效益指标 |
1.减少用电量,节能减排 |
控制用电量、用水量 |
||
皖公网安备 34062102001029号
