濉溪县人民法院2021年度部门决算情况说明和公开表格

来源:濉溪县人民法院发布时间:2022-07-29 09:02文字大小:[    ]背景色:       

濉溪县人民法院2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年7月

2021年部门决算公开目录

 

第一部分 濉溪县人民法院2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、濉溪县人民法院2021年度部门决算说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 濉溪县人民法院2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

濉溪县人民法院2021度部门决算情况

 

一、部门职责

(一)依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等各类案件和上级法院指定审理的案件;

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件;

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书、法律规定由本院执行的其他生效法律文书、上级法院指定执行的案件及委托执行案件;

(四)监督指导人民法庭的各项审判和执行工作;

(五)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难案件,总结审判经验,积极提出司法建议,参与社会治安综合治理工作;

(六)积极开展思想政治工作,抓好教育培训和队伍建设工作,按照权限管理员额法官、司法辅助人员、司法行政人员、书记员,协同县编制主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作;

(七)管理本院经费和物资装备,做好后勤保障工作;

(八)负责本院的监察工作;

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,濉溪县人民法院2021年度部门决算包括院本级决算,与预算比较,无增加和减少。

纳入濉溪县人民法院2021年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

濉溪县人民法院本级

 

本部门由法院机关和八个派出机构组成,机关内设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭(环境资源审判庭)、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局(执行庭)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室、政治部(机关党委)、司法警察大队,派出机构设双堆人民法庭、五沟人民法庭、百善人民法庭、四铺人民法庭、铁佛人民法庭、孙疃人民法庭、濉溪人民法庭、道路交通事故法庭。人员编制122人(含4个纪检编制),现有在职人员117人,离休人员1人,退休人员45人。

三、濉溪县人民法院2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

2021年度收入总计4291.05万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计4291.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收入总计减少609.80万元,下降12.44%,主要原因:我院自2019年10月起在案件信息管理系统中启用诉讼费模块,往年是预收诉讼费直接上缴濉溪县非税收入服务中心结算户,2020年度转变为诉讼费结算后上缴濉溪县非税收入服务中心结算户,非税收入减少。支出总计减少609.80万元,下降12.44%,主要原因:一是在建工程项目已投入使用,工程款付款逐步减少,二是诉讼费退费的费用仅包含新系统启用之前立案案件的诉讼费退费。

(二)收入决算情况说明

2021年度收入合计4240.78万元,其中:财政拨款收入4240.78万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2021年度支出合计4240.78万元,其中:基本支出3818.50万元,占90.04%;项目支出422.28万元,占9.96%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4291.05万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4291.05万元(含年末财政拨款结转结余)。与2021年相比,收入总计减少609.80万元,下降12.44%,主要原因:我院自2019年10月起在案件信息管理系统中启用诉讼费模块,往年是预收诉讼费直接上缴濉溪县非税收入服务中心结算户,2020年度转变为诉讼费结算后上缴濉溪县非税收入服务中心结算户,非税收入减少。支出总计减少609.80万元,下降12.44%,主要原因:一是在建工程项目已投入使用,工程款付款逐步减少,二是诉讼费退费的费用仅包含新系统启用之前立案案件的诉讼费退费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4240.78万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少609.80万元,下降12.44%。主要原因:一是在建工程项目已投入使用,工程款付款逐步减少,二是诉讼费退费的费用仅包含新系统启用之前立案案件的诉讼费退费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4240.78万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出3377.65万元,占79.65%;社会保障和就业(类)支出236.25万元,占5.57%;卫生健康(类)支出131.53万元,占3.10%;住房保障(类)支出252.11万元,占5.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4565.91万元,支出决算为4240.78万元,完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因:一是坚持勤俭节约,二是受疫情影响,培训费、差旅费、公务用车运行维护费减少。其中:基本支出3818.50万元,占90.04%;项目支出422.28万元,占9.96%。具体情况如下:

1)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为4000.80万元,支出决算为3377.65万元,完成年初预算的84.42%,决算数小于预算数的主要原因:一是在建工程项目已投入使用,工程款付款逐步减少,二是受疫情影响,培训费、差旅费、公务用车运行维护费减少。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.12万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资有所调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为165.66万元,支出决算为165.23万元,完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.74万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人工资待遇。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.81万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的100%。

3)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为90.70万元,支出决算为90.47万元,完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为41.06万元,支出决算为41.06万元,完成年初预算的100%。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为178.42万元,支出决算为177.77万元,完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为74.34元,支出决算为74.34万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3818.50万元,其中:人员经费2940.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费877.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

濉溪县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

濉溪县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度,濉溪县人民法院机关运行经费支出877.85万元,比2020年减少274.01万元,下降23.79%,主要原因是坚持勤俭节约原则,严格压缩经费支出。

2、政府采购支出情况。

2021年度,濉溪县人民法院政府采购支出总额217.68万元,其中:政府采购货物支出124.03万元、政府采购服务支出93.65万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,濉溪县人民法院实际共有车辆21辆,其中:执法执勤用车16辆,特种专业技术用车5辆;单价50万元以上的通用设备7套,单价100万元以上专用设备0台。
    4、关于2021年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

濉溪县人民法院2021年度无县财政批复绩效目标的项目。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果良好。

2)部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

濉溪县人民法院2021年度无县财政批复绩效目标的项目。

3)部门评价项目绩效评价结果。

濉溪县人民法院2021年度无县财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


收入支出决算表
公开01表
部门:濉溪县人民法院 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,240.78 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 3,377.65
五、事业收入 5 五、教育支出 35
六、经营收入 6 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 236.25
9 九、卫生健康支出 39 131.53
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41 243.25
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 252.11
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
本年收入合计 26 4,240.78 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
使用非财政拨款结余 27 本年支出合计 57 4,240.78
年初结转和结余 28 50.27 结余分配 58
29 年末结转和结余 59 50.27
总计 30 4,291.04 总计 60 4,291.04
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表
公开02表
部门:濉溪县人民法院 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 4,240.78 4,240.78
204 公共安全支出 3,377.65 3,377.65
20405 法院 3,377.65 3,377.65
2040501   行政运行 3,322.97 3,322.97
2040506   “两庭”建设 54.68 54.68
208 社会保障和就业支出 236.25 236.25
20805 行政事业单位养老支出 173.70 173.70
2080501   行政单位离退休 8.47 8.47
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.23 165.23
20828 退役军人管理事务 55.74 55.74
2082899   其他退役军人事务管理支出 55.74 55.74
20899 其他社会保障和就业支出 6.81 6.81
2089999   其他社会保障和就业支出 6.81 6.81
210 卫生健康支出 131.53 131.53
21011 行政事业单位医疗 131.53 131.53
2101101   行政单位医疗 90.47 90.47
2101103   公务员医疗补助 41.06 41.06
212 城乡社区支出 243.25 243.25
21299 其他城乡社区支出 243.25 243.25
2129999   其他城乡社区支出 243.25 243.25
221 住房保障支出 252.11 252.11
22102 住房改革支出 252.11 252.11
2210201   住房公积金 177.77 177.77
2210203   购房补贴 74.34 74.34
注:注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
—2.%d —
支出决算表
公开03表
部门:濉溪县人民法院 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,240.78 3,818.50 422.28
204 公共安全支出 3,377.65 2,955.37 422.28
20405 法院 3,377.65 2,955.37 422.28
2040501   行政运行 3,322.97 2,955.37 367.60
2040506   “两庭”建设 54.68 54.68
208 社会保障和就业支出 236.25 236.25
20805 行政事业单位养老支出 173.70 173.70
2080501   行政单位离退休 8.47 8.47
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.23 165.23
20828 退役军人管理事务 55.74 55.74
2082899   其他退役军人事务管理支出 55.74 55.74
20899 其他社会保障和就业支出 6.81 6.81
2089999   其他社会保障和就业支出 6.81 6.81
210 卫生健康支出 131.53 131.53
21011 行政事业单位医疗 131.53 131.53
2101101   行政单位医疗 90.47 90.47
2101103   公务员医疗补助 41.06 41.06
212 城乡社区支出 243.25 243.25
21299 其他城乡社区支出 243.25 243.25
2129999   其他城乡社区支出 243.25 243.25
221 住房保障支出 252.11 252.11
22102 住房改革支出 252.11 252.11
2210201   住房公积金 177.77 177.77
2210203   购房补贴 74.34 74.34
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:濉溪县人民法院 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 4,240.78 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 34
4 四、公共安全支出 35 3,377.65 3,377.65
5 五、教育支出 36
6 六、科学技术支出 37
7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
8 八、社会保障和就业支出 39 236.25 236.25
9 九、卫生健康支出 40 131.53 131.53
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42 243.25 243.25
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 252.11 252.11
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
本年收入合计 26 4,240.78 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
年初财政拨款结转和结余 27 50.27 58
  一般公共预算财政拨款 28 50.27 本年支出合计 59 4,240.78 4,240.78
  政府性基金预算财政拨款 29 年末财政拨款结转和结余 60 50.27 50.27
  国有资本经营预算财政拨款 30 61
总计 31 4,291.04 总计 62 4,291.04 4,291.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:濉溪县人民法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 50.27 27.16 23.11 4,240.78 3,818.50 422.28 4,240.78 3,818.50 422.28 50.27 27.16 23.11
204 公共安全支出 50.27 27.16 23.11 3,377.65 2,955.37 422.28 3,377.65 2,955.37 422.28 50.27 27.16 23.11
20405 法院 50.27 27.16 23.11 3,377.65 2,955.37 422.28 3,377.65 2,955.37 422.28 50.27 27.16 23.11
2040501   行政运行 50.27 27.16 23.11 3,322.97 2,955.37 367.60 3,322.97 2,955.37 367.60 50.27 27.16 23.11
2040506   “两庭”建设 54.68 54.68 54.68 54.68
208 社会保障和就业支出 236.25 236.25 236.25 236.25
20805 行政事业单位养老支出 173.70 173.70 173.70 173.70
2080501   行政单位离退休 8.47 8.47 8.47 8.47
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.23 165.23 165.23 165.23
20828 退役军人管理事务 55.74 55.74 55.74 55.74
2082899   其他退役军人事务管理支出 55.74 55.74 55.74 55.74
20899 其他社会保障和就业支出 6.81 6.81 6.81 6.81
2089999   其他社会保障和就业支出 6.81 6.81 6.81 6.81
210 卫生健康支出 131.53 131.53 131.53 131.53
21011 行政事业单位医疗 131.53 131.53 131.53 131.53
2101101   行政单位医疗 90.47 90.47 90.47 90.47
2101103   公务员医疗补助 41.06 41.06 41.06 41.06
212 城乡社区支出 243.25 243.25 243.25 243.25
21299 其他城乡社区支出 243.25 243.25 243.25 243.25
2129999   其他城乡社区支出 243.25 243.25 243.25 243.25
221 住房保障支出 252.11 252.11 252.11 252.11
22102 住房改革支出 252.11 252.11 252.11 252.11
2210201   住房公积金 177.77 177.77 177.77 177.77
2210203   购房补贴 74.34 74.34 74.34 74.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:濉溪县人民法院 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,747.11 302 商品和服务支出 772.50 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 565.10 30201   办公费 61.28 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 232.98 30202   印刷费 11.56 30702   国外债务付息
30103   奖金 713.33 30203   咨询费 30703   国内债务发行费用
30106   伙食补助费 30204   手续费 30704   国外债务发行费用
30107   绩效工资 30205   水费 1.95 310 资本性支出 105.35
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 189.00 30206   电费 46.20 31001   房屋建筑物购建
30109   职业年金缴费 17.26 30207   邮电费 28.53 31002   办公设备购置 44.88
30110   职工基本医疗保险缴费 90.47 30208   取暖费 31003   专用设备购置 6.15
30111   公务员医疗补助缴费 41.06 30209   物业管理费 62.86 31005   基础设施建设
30112   其他社会保障缴费 33.64 30211   差旅费 19.34 31006   大型修缮
30113   住房公积金 316.57 30212   因公出国(境)费用 31007   信息网络及软件购置更新 21.40
30114   医疗费 30213   维修(护)费 33.35 31008   物资储备
30199   其他工资福利支出 547.70 30214   租赁费 31009   土地补偿
303 对个人和家庭的补助 193.53 30215   会议费 31010   安置补助
30301   离休费 8.02 30216   培训费 28.69 31011   地上附着物和青苗补偿
30302   退休费 30217   公务接待费 0.99 31012   拆迁补偿
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 15.00 31013   公务用车购置 16.76
30304   抚恤金 19.67 30224   被装购置费 4.05 31019   其他交通工具购置
30305   生活补助 95.19 30225   专用燃料费 31021   文物和陈列品购置
30306   救济费 30226   劳务费 108.42 31022   无形资产购置
30307   医疗费补助 9.75 30227   委托业务费 31099   其他资本性支出 16.16
30308   助学金 30228   工会经费 23.31 312 对企业补助
30309   奖励金 9.20 30229   福利费 31201   资本金注入
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 9.94 31203   政府投资基金股权投资
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 85.29 31204   费用补贴
30399   其他对个人和家庭的补助支出 51.71 30240   税金及附加费用 31205   利息补贴
30299   其他商品和服务支出 231.75 31299   其他对企业补助
399 其他支出
39906   赠与
39907   国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999   其他支出
人员经费合计 2,940.64 公用经费合计 877.85
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:濉溪县人民法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
说明:濉溪县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:濉溪县人民法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 结转 结余
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
说明:濉溪县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

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