团县委2020年部门预算公开

来源:共青团濉溪县委员会发布时间:2020-02-10 08:30文字大小:[    ]背景色:       

附件1

 

 

 

共青团濉溪县委员会2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 团县委2020年财政拨款收支总表

2. 团县委2020年一般公共预算支出表

3. 团县委2020年一般公共预算基本支出表

4. 团县委2020年政府性基金预算支出表

5. 团县委2020年国有资本经营预算支出表

6. 团县委2020年收支总表

7. 团县委2020年收入总表

8. 团县委2020年支出总表

9. 团县委2020年政府采购支出表

10. 团县委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)贯彻执行党的基本路线,组织实施县委县政府和团市委部署的青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为濉溪社会发展和经济建设服务。  

(二)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,管理县青少年宫的建设。

(三)贯彻实施国家及省保护未成年人的法律、法规和政策,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,协同乡镇政府做好青少年权益保护工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委、县政府提供决策参考和依据。

(五)实施青春建功新农村活动,推动农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵,开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动,着力提高各行各业青年生产技能。

(七)建立完善基层团的工作的评价机构;加强团干部的协管工作。

(八)承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,团县委2020年度部门预算包括局(委)本级预算和局(委)下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

团县委本级

行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)强化青少年思想引领工作。

(二)围绕党政中心,号召引领广大团员青年积极投身脱贫攻坚、经济建设的主战场。

(三)创新服务载体,持续深化青年志愿服务品牌。

(四)适应新形势新变化,提升服务青少年的能力和水平。

(五)坚持从严治团,切实强化服务型团组织建设。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

团县委2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

63.99 

一、一般公共服务支出

 50.35

50.35 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 4.30

4.30 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.34

2.34

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.00

7.00

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

63.99 

本年支出小计

63.99

63.99

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

63.99 

支出总计

63.99 

63.99 

 

 

 

部门公开表2

 

团县委2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

50.35

35.95

14.40

 20129

 群众团体事务

50.35

35.95

14.40

  2012901

  行政运行

50.35

35.95

14.40

208

社会保障和就业支出

4.3

4.30

 

 20805

 行政事业单位离退休

4.12

4.12

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.12

4.12

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

 

210

卫生健康支出

2.34

2.34

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.34

2.34

 

  2101101

  行政事业单位医疗

2.34

2.34

 

221

住房保障支出

7.00

7.00

 

 22102

住房改革支出 

7.00

7.00

 

  2210201

    住房公积金

4.94

4.94

 

   2210203

      购房补贴

2.06

2.06

 

合计

63.99

49.59

14.40

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

团县委2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 43.05

 30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

2.34 

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 4.12

 30101

  基本工资

 14.70

 30103

  奖金

 1.40

 30102

  津贴补贴

 13.31

 30112

  其他社会保障缴费

  0.18

 30113

  住房公积金

  7.00

302

商品和服务支出

 6.54

 30201

  办公费

 2.43

 30202

  印刷费

 0.50

 30205

  

 0.01

 30206

  电费

 0.19

 30207

  邮电

 0.50

 30211

  差旅费

 0.15

 30213

  维修(护)费

 0.05

 30215

  会议费

 0.47

 30226

  劳务费

0.10

 30228

  工会经费

  0.96

 30229

  福利费

  0.03

 30299

  其他商品和服务支出

  1.15

合计

 49.59

 

 

 

 

部门公开表4

 

团县委2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:团县委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

团县委2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:团县委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

团县委2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

63.99 

一、一般公共服务支出

50.35 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.30

 

 

九、卫生健康支出

2.34

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

7.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

63.99

本年支出小计

 63.99

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

63.99 

支出总计

63.99 


                  团县委2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

50.35

 

50.35

 

 

 

 

 20129

 群众团体事务

50.35

 

50.35

 

 

 

 

  2012901

  行政运行

50.35

 

50.35

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.30

 

4.30

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

4.12

 

4.12

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.12

 

4.12

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.18

 

0.18

 

 

 

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

0.18

 

0.18

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.34

 

2.34

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.34

 

2.34

 

 

 

 

  2101101

  行政事业单位医疗

2.34

 

2.34

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 22102

住房改革支出 

7.00

 

7.00

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

4.94

 

4.94

 

 

 

 

   2210203

      购房补贴

2.06

 

2.06

 

 

 

 

合计

 

63.99

 

63.99

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

团县委2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

50.35

35.95

14.40

 20129

 群众团体事务

50.35

35.95

14.40

  2012901

  行政运行

50.35

35.95

14.40

208

社会保障和就业支出

4.30

4.30

 

 20805

 行政事业单位离退休

4.12

4.12

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.12

4.12

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

 

210

卫生健康支出

2.34

2.34

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.34

2.34

 

  2101101

  行政事业单位医疗

2.34

2.34

 

221

住房保障支出

7.00

7.00

 

 22102

住房改革支出 

7.00

7.00

 

  2210201

    住房公积金

4.94

4.94

 

   2210203

      购房补贴

2.06

2.06

 

合计

 63.99

49.59

14.40

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

团县委2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

0.06 

0.06 

 

 

 

 基层团组织建设

0.06 

0.06 

 

 

 

   办公自动化设备

0.02 

0.02 

 

 

 

   电器设备

0.02 

0.02 

 

 

 

   家具

0.02 

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

团县委2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

团县委2020年财政拨款收支预算63.99万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款63.99万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入63.99万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出50.35万元,占78.7%;社会保障和就业支出4.3万元,占6.7%;卫生健康支出2.34万元,占3.7%;住房保障支出7万元,占10.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

团县委2020年一般公共预算拨款63.99万元,比2019年预算拨款增加23.83万元,增长59.3%,主要原因:一般公共服务支出增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出50.35万元,占78.7%,比2019年预算增加13.18万元,增长35.5%,增长原因主要是青少年思想引领方面支出增加

2.社会保障和就业支出4.3万元,占6.7%,比2019年预算增加4.3万元,增长100%,增长原因主要是科目变动

3.医疗卫生2.34万元,占3.7%,比2019年预算增加2.34万元,增长100%,增长原因主要是科目变动

4.住房保障支出7万元,占10.9%,比2019年预算增加4.01万元,增长134.1%,增长原因主要是科目变动

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2020年一般公共预算基本支出63.99万元,其中:

工资福利支出43.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等

对个人和家庭的补助3.9万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

团县委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

团县委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团县委2020年收支总预算63.99万元,收入包括一般公共预算拨款收入63.99万元,支出包括:一般公共服务50.35万元、社会保障和就业支出4.3万元、卫生健康支出2.34万元、住房保障支出7万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

团县委2020年收入预算63.99万元,其中:

一般公共预算拨款收入63.99万元,占100%,比2019年预算增加23.83万元,增长59.3%,增长主要原因是一般公共服务支出增加

八、关于2020年支出预算情况说明

团县委2020年支出预算63.99万元,比2019年预算增加23.83万元,增长59.3%,增长主要原因是一般公共服务支出增加

其中,基本支出49.59万元,占77.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出14.4万元,占22.5%,主要用于青少年思想引领、基层团组织建设、未成年人保护等工作

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“雨露计划”项目。

1)项目概述。通过政策扶持子女接受中、高等职业教育的农村贫困家庭,确保每个孩子至少学会一项实用技能,贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升,家庭工资性收入占比显著提高,实现一人长期就业、全家稳定脱贫的目标

2)立项依据。《安徽省扶贫办关于调整优化“雨露计划”职业教育补助工作程序的通知》(皖扶办【2018】104号)

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。中、高职业教育院校就读的建档立卡贫困户学生每人每年资助3000元,分春季、秋季两季申请,按学期发放,每人每学期1500元。

5)年度预算安排。200万元。

6)绩效目标和指标。

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

(   2020  年度)

填报单位:团县委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

雨露计划

项目属性

扶贫

主管部门

团县委

功能科目

其他扶贫支出

项目起止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

项目资金属性

一般预算

项目分类

扶贫经费

项目级次

本级支出

项目实施单位

团县委

项目负责人

梁文龙

联系电话

0561-6077785

项目实施时限

2020年春节、秋季

项目实施单位职能概述

组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为濉溪社会发展和经济建设服务。  

项目概况

中、高职业教育院校就读的建档立卡贫困户学生每人每年资助3000元,分春季、秋季两季申请,按学期发放,每人每学期1500元。

项目立项依据类型

文件

项目立项依据

《安徽省扶贫办关于调整优化“雨露计划”职业教育补助工作程序的通知》(皖扶办【2018】104号)

项目实施可行性必要性

通过政策扶持子女接受中、高等职业教育的农村贫困家庭,确保每个孩子至少学会一项实用技能,贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升,家庭工资性收入占比显著提高,实现一人长期就业、全家稳定脱贫的目标。

项目绩效目标概述

总体目标

年度目标

通过政策扶持子女接受中、高等职业教育的农村贫困家庭,确保每个孩子至少学会一项实用技能,贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升,家庭工资性收入占比显著提高,实现一人长期就业、全家稳定脱贫的目标。

通过政策扶持子女接受中、高等职业教育的农村贫困家庭,确保每个孩子至少学会一项实用技能,贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升,家庭工资性收入占比显著提高,实现一人长期就业、全家稳定脱贫的目标。

   项目完成数量

1

1

   项目实施进度

100%

100%

   项目完成质量

保质保量完成。

保质保量完成。

   项目金额测算

200万元

200万元

   项目预计效益

减少贫困家庭学生上学支出,确保建档立卡贫困户子女顺利完成大中专学业,提高贫困户满意度。

减少贫困家庭学生上学支出,确保建档立卡贫困户子女顺利完成大中专学业,提高贫困户满意度。

   服务对象满意度

100%

100%

   其他

 

 

项目资金申报数(万元)

总计

预算拨款安排

纳入专户管理政府非税收入

基金支出安排

上年结余

小计

财政拨款安排

预算内政府非税收入

200

200

200

 

 

 

0.15

 

(二)机关运行经费。

团县委2020年机关运行经费财政拨款预算7.61万元,比2019年增加3.34元,增长78.2%,增长主要原因是机关运行支出增加

(三)政府采购情况。

团县委2020年各部门政府采购预算总额0.06万元。其中:政府采购货物预算0.06万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

团县委2020年各部门政府购买服务预算总额0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,团县委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

团县委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了雨露计划1个项目支出绩效目标,涉及金额200万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指县财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

 

 

 

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