濉溪县财政局2021年部门项目的绩效自评结果及绩效评价报告
项目支出绩效自评表 |
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( 2021 年度) |
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项目名称 |
财政网络系统运维服务费 |
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主管部门 |
濉溪县财政局 |
实施单位 |
濉溪县财政局 |
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项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障财政各网络系统的正常运行,提高公共服务能力和财政管理效率。 |
保障财政各网络系统的正常运行,提高公共服务能力和财政管理效率。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:建成使用的软件系统实施各项财政系统的维护,适应财政科学化、信息规范化的需要 |
100 |
100 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1:机房运维服务达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1:等保测评及安全运维周期 |
保障财政业务顺利安全运行 |
保障财政业务顺利安全运行 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1:完成本年度网络系统运维服务费用 |
80万元 |
80万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1:对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 |
效益程度显著 |
效益程度显著 |
10 |
10 |
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社会效益 指标 |
指标1:保障财政各网络系统的正常运行,提高公共服务能力和财政管理效率。 |
影响明显 |
影响明显 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1:对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
指标1:信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障 |
保障财政各网络系统的正常运行,提高公共服务能力和财政管理效率。 |
保障财政各网络系统的正常运行,提高公共服务能力和财政管理效率。 |
10 |
10 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:被评价单位满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2: 被检查单位满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
1000 |
100 |
一、项目基本情况
(一)项目概况
主要用于保障财政网络系统的日常运维服务等相关支出,主要包括:政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化钉钉智能平台等。
(二)项目绩效目标。
保障财政网络系统的正常运行,提高公共服务能力和财政管理效率。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的
通过开展预算项目绩效评价工作,对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价,加强财政信息化各系统管理,进一步提高系统数据统计、分析水平和财政资金使用效益,同时及时总结经验,分析存在问题,采取措施改进和加强项目管理。
对象和范围:全县部门预算系统及综合治税系统、行政事业单位资产管理系统、预算管理一体化信息系统等财政网络系统。
(二)、(1)绩效评价原则:本着科学、合理的绩效评价原则,采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总。
(2)评价方法:根据系统运行情况,开展自评。
(三)绩效评价工作过程
通过系统维护中各行政事业单位及财政用户反映、发现的问题,结合相关考核情况,综合评价。
三、综合评价情况及评价结论
总体来看,财政各信息系统,功能不断升级完善,能不断适应部门预算、债务管理、预算管理一体化信息系统等工作需要,系统运行稳定,统计及支付数据准确。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。项目按照财政部和省厅文件要求,经局党组研究决定。
(二)项目过程情况。根据局长办公会及局党组研究决定,根据情况,提出改进要求和建议;在运行过程中,出现问题及时与工程师联系解决;事后根据系统运行情况及查询情况支付运行维护费用。
(三)项目产出情况。财政各信息系统,功能不断升级完善,更好适应财政信息化管理的工作需要,系统运行稳定,统计数据准确。
(四)项目效益情况。进一步优化了系统运行,提高了系统的稳定性,强化了运维管理能力,提升了系统整体的安全性、稳定性,提高了财政各系统数据统计、分析水平,大大提高了工作效率。
五、主要经验及做法
加强政策学习,不断提高绩效管理意识;细化绩效预算编制内容,不断强化预算绩效管理;强化项目过程管理,不断加快项目实施;注重绩效评价结果运用,建立预算安排与科室绩效挂钩机制。存在绩效目标设定有待细化、预算执行管理仍需强化等问题,主要是预算编制的还不够细,预算执行进度有待加快。
六、有关建议
针对系统使用中存在的加载卡慢问题,需进一步提高运行稳定性。建议重视和加强财政信息化人才培养,提升自主建设、运维和管控能力,为财政信息化建设的长远发展奠定基础。
八、其他需要说明的问题
无其他说明情况。